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2.主营业务分析

营业收入变动原因说明:主要原因系公司本期发货合同额增长所致。
营业成本变动原因说明:主要原因系公司营业收入增长及本期公司销售的产品类别、客户构成比重变化导致综合成本比率上升所致。
销售费用变动原因说明:主要原因系公司营销队伍建设投入增加及销售订单增加导致相关的营销费用增加所致。
管理费用变动原因说明:主要原因系公司本期研发投入增加所致。
财务费用变动原因说明:主要原因系公司本期持有的流动资金借款余额及短期融资债券余额较上年同期增加形成的利息支出增长所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期缴纳税款、以及日常付现开支增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期定期存款转活期存款比上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本报告期取得的银行借款较上年同期减少、本期分配股利增加所致。
研发支出变动原因说明:主要原因系公司为保持技术领先,本期继续加大研发投入所致。
3.经营计划进展说明
2016年上半年公司在国内外经济严峻的形势下,董事会及管理层认真贯彻公司经营目标和工作任务,落实股东大会的决策部署。公司在2016上半年经营平稳,受交付产品类别及客户结构影响,成本上升,毛利率下降,公司在报告期实现营业收入12.46亿元,与去年同期相比增加2.05%;实现归属上市公司股东净利润0.77亿元,与去年同期相比增加0.30%;实现基本每股收益0.09元。详见董事会关于公司2016上半年经营情况的讨论与分析。
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